當前位置: 首頁 |
|
索 引 號 | 11331024002681452L/2024-106073 | 公開方式 | 主動公開 |
成文日期 | 2024-03-22 | 發(fā)布機構(gòu) | 淡竹鄉(xiāng) |
組配分類 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道財政預決算 | ||
淡竹鄉(xiāng)2023年財政預算執(zhí)行情況和2024年財政預算
|
||||
一、2023年財政預算執(zhí)行情況 2023年在鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府的堅強領(lǐng)導下,在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下,緊緊圍繞各級財政工作會議精神,進一步增強“生財、聚財、理財”觀念,強化財政管理,嚴格預算約束,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),通過不懈努力,確保了各項工作的順利進行。 1、財政收入情況 2023年,全鄉(xiāng)實現(xiàn)財政總收入為2289.26萬元,其中:一般公共財政預算收入1692.29萬元,政府性基金預算收入246.97萬元,專用基金收入350萬元,其中:人大事務收入2.68萬元,財政事務收入5萬元,文化和旅游收入16.35萬元,社會保障和就業(yè)收入96.01萬元,退役軍人事務管理收入1萬元,衛(wèi)生監(jiān)控支出58.34萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)收入200.98萬元,國有土地使用權(quán)出讓收入198.93萬元,農(nóng)林水收入583.51萬元,水利收入21.38萬元,農(nóng)村綜合改革收入559.12萬元,交通運輸收入33.33萬元,住房保障收入65.03萬元,災害防治及應急收入11萬元,其他收入48.05萬元。 2、財政支出情況 基本支出為1351.73萬元,具體是:政府及相關(guān)機構(gòu)事務支出1136.14萬元,社會和保障就業(yè)支出95.01萬元,衛(wèi)生健康支出58.34萬元,住房改革支出62.22萬元。 項目支出為905.79萬元,具體是:人大事務支出2.68萬元,財政事務支出5萬元,文化旅游支出16.35萬元,退役軍人管理事務支出1萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出200.98萬元,國有土地使用權(quán)出讓支出198.92萬元,農(nóng)林水支出583.5萬元,水利支出21.38萬元,農(nóng)村綜合改革支出559.12萬元,自交通運輸支出33.33萬元,災害防治及應急管理支出11萬元,其他支出48.05萬元。 一年來,我們圍繞鄉(xiāng)十七屆人大四次會議確定的預算和財政工作目標,努力向上爭取項目和資金,繼續(xù)調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),進一步加大對重點支出的保障力度,切實推進依法理財。一是積極組織收入,確保完成收入任務,2023年,全鄉(xiāng)各項收入較好地完成了鄉(xiāng)十七屆人大四次會議確定的各項收入任務。二是積極籌措資金,大力支持經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展。三是加強資金管理,嚴肅財政紀律。在財政比較困難的情況下,鄉(xiāng)黨委政府切實加強資金管理,嚴肅財政紀律,把有限的資金用在全鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展的重點項目上,保證了全鄉(xiāng)經(jīng)濟、社會各項事業(yè)健康、穩(wěn)定發(fā)展。 過去一年來,全鄉(xiāng)預算執(zhí)行情況總的來說是好的,但也還存在一些問題:一是外部環(huán)境復雜嚴峻,制約我鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展面困難較多,規(guī)模經(jīng)濟、新增稅源不夠,地方財政增收壓力繼續(xù)加大。二是各種社會矛盾相繼凸現(xiàn),財政的保障范圍不斷擴大,財政剛性支出大幅增加,而政府融資受到政策層面限制,融資難度及融資成本不斷加大。三是財政管理職能在不斷轉(zhuǎn)變,預算執(zhí)行存在一定偏差,財政管理水平還有待于提高。這些問題,我們要繼續(xù)采取有效措施,認真加以解決。 二、2024年財政預算草案 2024年我鄉(xiāng)財政預算安排的指導思想是:認真落實縣委決策部署,秉承“促進發(fā)展、保障民生、科學理財、加強監(jiān)管”的理財觀,圍繞中國山水畫城市、綠色化發(fā)展的建設(shè)目標,做好“生財、聚財、用財”三篇文章,深化財稅體制改革。依靠鄉(xiāng)黨委的領(lǐng)導,在鄉(xiāng)人大主席團的監(jiān)督下,結(jié)合本鄉(xiāng)實際,緊緊圍繞經(jīng)濟建設(shè)這個中心,努力培養(yǎng)財源,積極組織收入,嚴格財政紀律,切實加強對農(nóng)業(yè)、教育、美麗鄉(xiāng)村、生態(tài)示范鄉(xiāng)項目等基礎(chǔ)設(shè)施的投入,促進全鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)快速穩(wěn)定發(fā)展。2024年財政預算安排原則是:量入為出,量力而行,保證重點,力求收支平衡。 根據(jù)上述指導思想及我鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展狀況,安排全鄉(xiāng)財政總預算收入為2300萬元,具體為:一般公共財政預算政府性基金收入 1950 萬元,鄉(xiāng)本級財政收入350萬元。 2024年安排預算總支出 2200萬元,其中:一般公共服務支出650萬元,文化旅游體育事業(yè)50萬元,社會保障與就業(yè)支出60萬元,衛(wèi)生健康支出100萬元,節(jié)能環(huán)保支出50萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出600萬元,農(nóng)林水支出570萬元,住房保障支出60萬元,災害防治及應急管理支出30萬元,其他支出30萬元。 三、2024年財政工作的主要任務 2024年,我鄉(xiāng)財政工作必須把支持經(jīng)濟發(fā)展,推進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變和培養(yǎng)財源的工作緊密結(jié)合起來,確保財政預算的圓滿完成,要著重抓好以下幾項工作: 1、積極培育財源,大力組織收入。財政收入的增長,離不開財源的培育。今年我們將繼續(xù)堅持以經(jīng)濟建設(shè)為中心,大力促進經(jīng)濟的發(fā)展。轉(zhuǎn)變發(fā)展觀念,調(diào)整發(fā)展思路,在“重生態(tài)、強旅游、重三農(nóng)”的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中充分發(fā)揮財稅的職能作用,促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變和結(jié)構(gòu)調(diào)整。一是要繼續(xù)營造一個良好的經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境,重點抓好民宿產(chǎn)業(yè)、環(huán)境整治、道路拓展等工作;二是要充分發(fā)揮青山綠水的優(yōu)勢,做大做強旅游產(chǎn)業(yè),促進第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,增加農(nóng)民收入。 2、深化財政改革,完善預算管理制度,提升財政管理水平。深化預算編制改革,完善“全口徑”預算制度,加快預算公開步伐,安排財政預決算、“三公”經(jīng)費預決算公開,健全預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控體系。嚴格實行國庫集中支付制度和公務卡制度,提高國庫資金收支運行效率。加強政府采購監(jiān)管,完善政府采購制度。 3、加強財政監(jiān)管,嚴格控制支出。2024年,我們要繼續(xù)加強財政管理和監(jiān)督力度,把財政管理工作貫穿于財政資金運行的全過程,堅決貫徹落實新預算法,規(guī)范政府收支行為,硬化預算約束。強化資金監(jiān)管,完善績效評價體系,加強涉農(nóng)資金等專項資金管理和監(jiān)督,加大項目資金審計力度,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。使財政管理工作走向法律化、規(guī)范化和制度化。
信息來源: 綜合信息指揮室(黨政綜合辦公室) |
||||
|